Читайте также:
|
|
В представленном проекте Решения предлагается уменьшить доходную часть бюджета на 2015 год на -3 335,61397 тыс. рублей по сравнению с объёмом доходов, предусмотренным бюджетом городского поселения Деденево в действующей редакции. Таким образом, общий плановый объем доходов бюджета городского поселения Деденево составит 74 805,38603 тыс. рублей.
Таблица № 2
тыс. рублей
Вид дохода | Утверждено решением о бюджете на 2015 год от 18.12.2014 № 64 | С учётом изменений согласно представленному проекту | Отклонение (+ увеличение, - уменьшение) |
Всего доходы, в т.ч. по изменяемым видам: | 78 141,00 | 74 805,38603 | -3 335,61397 |
Налоговые и неналоговые доходы | 77 610,00 | 77 610,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления | 531,00 | -2 804,61397 | -3 335,61397 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 531,00 | 531,00 | 0,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 0,00 | -3 335,61397 | -3 335,61397 |
В представленном проекте в сумму Безвозмездных поступлений (КБК 000 200 00000 00 0000 000) не вошел возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений в размере - 3 335,61397 тыс. рублей (КБК 000 2 19 05000 13 0000 151).
Расходы бюджета городского поселения Деденево
В представленном проекте Решения объем расходов бюджета на 2015 год планируется увеличить на 11,39 % или 8 902,1 тыс. рублей и утвердить расходы в сумме 87 043,1 тыс. рублей.
Таблица № 3
тыс. рублей
Наименование расходов | Утверждено решением о бюджете на 2015 год от 18.12.2014 № 64 | С учётом изменений согласно представлен ному проекту Решения | Изменения (гр.3-гр.2), тыс. руб. | Отношения гр.3/гр.2% | |
Всего расходов, в т.ч. по изменяемым статьям | 78 141,00 | 87 043,10 | +8 902,10 | 111,39 | |
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» | 23 571,60 | 25 679,6 | +2 108,00 | 108,94 | |
01 04 «Функционирование местной администрации» | 18 969,60 | 21 077,6 | +2 108,00 | 111,11 | |
Раздел 04 «Национальная экономика» | 8 959,20 | 9 439,2 | +480,00 | 105,36 | |
04 09«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» | 7 209,20 | 7 689,2 | +480,00 | 106,66 | |
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 30 737,00 | 37 051,1 | +6 314,10 | 120,54 | |
05 01 «Жилищное хозяйство» | 9 225,80 | 15 936,6 | +6 710,80 | 172,74 | |
05 03 «Благоустройство» | 12 611,2 | 12 214,5 | -396,70 | 96,85 |
В Приложении 2,3 к уточненному бюджету наименование раздела 14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», не соответствует наименованию раздела 14 00 «Межбюджетный трансферты общего характера бюджета бюджетной системы Российской Федерации» согласно с инструкцией 65н (в редакции приказа Минфина России от 16.12.2014 №150н) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Расходы бюджета на финансирование муниципальных программ
В представленном проекте Решения доля расходов в рамках 11 муниципальных программ составляет 96,3 % или 83 807,10 тыс. рублей.
Таблица № 4
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 74 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |