Читайте также:
|
|
Вид деятельности СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оpганизационно-правовая форма:
Орган управления:
Единица измерения:
Адрес 231335 д.Липнишки Ивьевского р-на Гродненской области тел.
ОТЧЕТ
ПPЕДПPИЯТИЯ (ОPГАHИЗАЦИИ)
СПК "АГРО-ЛИПНИШКИ"
За 2010 год
ДАТА ВЫСЫЛКИ
ДАТА ПОЛУЧЕHИЯ
СРОК ПРЕДСТАВЛЕHИЯ
Титульный лист
по СПК "АГРО-ЛИПНИШКИ"
(наименование организации)
В сводный отчет включены:
Код строки | Количество организаций | Сумма уставного капитала, млн. руб. | в т.ч. доля государственной собственности, млн. руб. | |
1.Государственные унитарные организации: | ||||
в том числе: республиканские | ||||
коммунальные областные | ||||
коммунальные районные | ||||
2.Открытые акционерные общества | ||||
3.Закрытые акционерные общества | ||||
4.Общества с ограниченной ответственностью | ||||
5.Общества с дополнительной ответственностью | ||||
6. Коллективно-долевые хозяйства | ||||
7. Коллективные сельскохозяйственные организации | ||||
8. Кооперативы | ||||
9. Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные организации | ||||
10. Колхозы | ||||
11. Частные унитарные организации* | ||||
12. Крестьянские (фермерские) хозяйства * | ||||
13. Государственные организации | ||||
Итого | ||||
Все стоимостные показатели показываются в миллионах рублей, а количественные – в тоннах.
Отчет утвержден (рассмотрен), и по нему сделаны следующие замечания и предложения:
*Заполняют только реформированные хозяйства
Отчет представлен «______» ____________ 201__г. Срок представления «______» ____________ 201__г.
Утверждена
постановлением
Министерства финансов
Республики Беларусь
для годового отчета за 2010 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _______________________ 20___г.
КОДЫ
форма № 1 по ОКУД | ||||
дата (год, месяц, число) | ||||
Организация СПК "АГРО-ЛИПНИШКИ" | по ОКЮЛП | |||
Учетный номер плательщика | УНП | |||
Вид деятельности | по ОКЭД | |||
Организационно-пpавовая форма | по ОКОПФ | |||
Орган управления | по СООУ | |||
Единица измеpения млн. руб. | по ОКЕИ | |||
Адрес |
Контрольная сумма | |
Дата утверждения | |
Дата отправки | |
Дата принятия |
Форма №1 лист 2 | |||
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства: | |||
первоначальная стоимость | 59 035 | 65 455 | |
амортизация | 26 153 | 22 542 | |
остаточная стоимость | 32 882 | 42 913 | |
Нематериальные активы: | |||
первоначальная стоимость | |||
амортизация | |||
остаточная стоимость | |||
Доходные вложения в материальные ценности: | |||
первоначальная стоимость | |||
амортизация | |||
остаточная стоимость | |||
Вложения во внеоборотные активы | 6 022 | ||
в том числе: незавершенное строительство | 6 022 | ||
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГО по разделу I | 38 904 | 43 281 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы и затраты | 8 927 | 11 255 | |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы | 2 595 | 3 078 | |
животные на выращивании и откорме | 2 887 | 3 590 | |
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты | 3 434 | 4 585 | |
расходы на реализацию | |||
готовая продукция и товары для реализации | |||
товары отгруженные | |||
выполненные этапы по незавершенным работам | |||
расходы будущих периодов | |||
прочие запасы и затраты | |||
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам | 1 750 | 2 317 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупателей и заказчиков | |||
прочая дебиторская задолженность | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупателей и заказчиков | |||
поставщиков и подрядчиков | |||
по налогам и сборам | |||
в т.ч. из стр.243 расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 243A | ||
по расчетам с персоналом | |||
разных дебиторов | |||
прочая дебиторская задолженность | |||
Расчеты с учредителями | |||
в том числе: по вкладам в уставный фонд | |||
прочие | |||
Денежные средства | |||
в том числе: денежные средства на депозитных счетах | |||
денежные средства на валютных счетах | |||
Финансовые вложения | |||
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГО по разделу II | 11 060 | 14 172 | |
БАЛАНС (190+290) | 49 964 | 57 453 | |
Форма №1 лист 3 | |||
пассив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный фонд | |||
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | |||
Резервный фонд | |||
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Добавочный фонд | 17 151 | 22 376 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | Х | Х | |
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 2 179 | 3 293 | |
Целевое финансирование | |||
Доходы будущих периодов | |||
ИТОГО по разделу III | 19 331 | 25 670 | |
IV. долгосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 17 548 | 18 966 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 5 784 | 4 818 | |
ИТОГО по разделу IV | 23 332 | 23 784 | |
V. краткосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 2 015 | 3 550 | |
Кредиторская задолженность | 5 286 | 4 449 | |
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками | 2 097 | 2 173 | |
перед покупателями и заказчиками | 1 558 | 1 113 | |
по расчетам с персоналом по оплате труда | |||
по прочим расчетам с персоналом | |||
по налогам и сборам | |||
по социальному страхованию и обеспечению | |||
по лизинговым платежам | |||
перед прочими кредиторами | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) | |||
в том числе: по выплате доходов, дивидендов | |||
прочая задолженность | |||
Резервы предстоящих расходов | |||
Прочие краткосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу V | 7 301 | 7 999 | |
БАЛАНС (490+590+690) | 49 964 | 57 453 | |
Из строки 620: | |||
долгосрочная кредиторская задолженность | |||
краткосрочная кредиторская задолженность | 5 219 | 4 382 | |
Форма №1 лист 4 | |||
Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Материалы, принятые в пеpеpаботку | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Оборудование, принятое для монтажа | |||
Бланки строгой отчетности | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 1 973 | 2 695 | |
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | |||
Потеря стоимости основных средств | |||
Товары отгруженные в отпускных ценах | |||
Имущество,находящееся в совместном владении | |||
Именные приватизационные чеки”Имущество” | |||
Материалы,оборудование принятые(переданные) в рамках гарантийных обязательств |
Утверждена
постановлением
Министерства финансов
Республики Беларусь
для годового отчета за 2010 год
Дата добавления: 2015-09-09; просмотров: 86 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
|